Jika menemui error save transaksi kredit seperti gambar di bawah ini :
"ERROR: Pelanggan .... tidak diperkenankan KREDIT. Daftarkan pelanggan baru, ulangi penjualan KREDIT (spSale_New)"
Apabila Mitra Bisnis tersebut diperkenankan transaksi CREDIT maka anda harus mensetting pada master Mitra Bisnis tersebut terminnya diganti CREDIT juga, seperti pada gambar berikut:
Penjelasan :
Setelah mengganti settingannya menjadi CREDIT maka anda bisa melakukan penyimpanan pada transaksi yang error tadi.
Yang menjadi permasalahannya sekarang, apabila Supplier maupun Customer kita lebih dari 10 pasti ribet jika settinganya satu per satu hehe :D. Berikut ini cara cepatnya untuk mengganti settingan tersebut hanya dalam 3 langkah saja berlaku ke semua Mitra Bisnis:
UPDATE bpacc SET purctermtype = 'R' where bpid<>'CASH';
UPDATE bpacc SET arduedays=14, apduedays=14 where bpid<>'CASH';